|
Faktúra |
|
Faktúra č. 11120062 Maquita
|
|
s DPH |
|
|
23.12.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Albert SILL - Objednávka č.16
|
|
s DPH |
|
|
04.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Ševt - Objednávka č.22
|
|
s DPH |
|
|
16.12.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Albert SILL FA č. 2012011001
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Ševt 1122200117
|
|
s DPH |
|
|
17.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Ševt 1122200119
|
|
s DPH |
|
|
17.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Slovak Telekom FA č. 8734164513
|
|
s DPH |
|
|
17.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
48-41
|
šitie sukní
|
96,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2014 |
Monika Jakušová |
ŠZŠ - SA Jelka |
|
|
|
01.01.1970 |
|
Zmluva |
9900863009
|
Magio Internet Turbo 1 - 2010
|
|
s DPH |
|
|
12.05.2010 |
Slovak Telekom a.s. |
ŠZŠ - SA Jelka |
|
|
|
03.01.2011 |
|
Zmluva |
9901062037
|
Magio Internet Turbo 3 2009-2011
|
24,95 |
s DPH |
|
|
12.11.2009 |
Slovak Telekom a.s. |
ŠZŠ - SA Jelka |
|
|
|
03.01.2011 |
|
Zmluva |
SCC000000258
|
Zmluva o uverejnení inzercie
|
150,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2011 |
MEDIATEL spol. s.r.o. |
ŠZŠ - SA Jelka |
|
|
|
30.09.2011 |
|
Zmluva |
9901048612
|
Dodatok k zmluve - zmena v osobe účastníka
|
|
s DPH |
|
|
18.10.2011 |
Slovak Telekom a.s. |
ŠZŠ - SA Jelka |
|
|
|
21.10.2011 |
|
Zmluva |
9902119369
|
Dodatok k zmluve o pripojení - zmena v osobe účastníka
|
|
s DPH |
|
|
18.10.2011 |
Slovak Telekom a.s. |
ŠZŠ - SA Jelka |
|
|
|
21.10.2011 |
|
Zmluva |
911342396
|
Podnikateľ 300 NEW
|
24,78 |
bez DPH |
|
|
12.01.2012 |
Slovak Telekom a.s. |
ŠZŠ - SA Jelka |
|
|
|
16.01.2012 |
|
Faktúra |
00/2012
|
Prenájom nebytových priestorov
|
2 598,87 |
s DPH |
|
|
12.01.2012 |
Obec Jelka, Obecný úrad Jelka |
ŠZŠ-SA Jelka |
|
|
|
20.01.2012 |
|
Zmluva |
9901062037
|
magio Internet Turbo 3
|
23,75 |
s DPH |
|
|
31.01.2012 |
Slovak Telekom a.s. |
ŠZŠ - SA Jelka |
|
|
|
03.02.2012 |
|
Zmluva |
R_2/2012
|
Programové vybavenie
|
129,46 |
s DPH |
|
|
08.02.2012 |
IVeS, organizácia pre informatiku verejnej správy |
ŠZŠ - SA Jelka |
|
|
|
10.02.2012 |
|
Faktúra |
7735173652
|
Faktúra za služby pevnej siete
|
82,88 |
s DPH |
|
|
06.02.2012 |
Slovak Telekom a.s. |
ŠZŠ - SA Jelka |
|
|
|
02.03.2012 |
|
Faktúra |
|
Faktúra za služby mobilnej siete
|
27,23 |
s DPH |
|
|
27.02.2012 |
Slovak Telekom a.s. |
ŠZŠ - SA Jelka |
|
|
|
02.03.2012 |
|
Faktúra |
91-2-0000753
|
EduPage PRO – malotriedka
|
99,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2012 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ŠZŠ - SA Jelka |
|
|
|
07.03.2012 |