Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka 23 Prenosné ozvučenie IBIZA Port 10 s DPH 16.09.2015 Elevtronic-Star ŠZŠ - SA Jelka PaedDr. Marta Habánová riaditeľka školy 17.09.2015
Faktúra 52565345 Publikácia PORADCA 2016 - aktualizácie s DPH 15.09.2015 Poradca s.r.o. ŠZŠ - SA Jelka PaedDr. Marta Habánová riaditeľka školy 16.09.2015
Faktúra 7507801803 Faktúra za služby mobilnej siete 44,60 s DPH 08.09.2015 Slovak Telekom a.s. ŠZŠ - SA Jelka PaedDr. Marta Habánová riaditeľka školy 09.09.2015
Faktúra 20150054 preprava žiako v Jelka-bratislava-Jelka 100,00 s DPH 03.09.2015 SZABO - TRANS ŠZŠ - SA Jelka PaedDr. Marta Habánová riaditeľka školy 04.09.2015
Faktúra 5777241472 Faktúra za služby pevnej siete 58,76 s DPH 02.09.2015 Slovak Telekom a.s. ŠZŠ - SA Jelka PaedDr. Marta Habánová riaditeľka školy 03.09.2015
Objednávka 22 stravné poukážky s DPH 12013 27.08.2015 EDENRED SLOVAKIA s.r.o. ŠZŠ - SA Jelka PaedDr. Marta Habánová riaditeľka školy 28.08.2015
Objednávka 21 preprava žiakov BA-Jelka-BA s DPH 27.08.2015 SZABO - TRANS ŠZŠ - SA Jelka PaedDr. Marta Habánová riaditeľka školy 28.08.2015
Faktúra 2119801547 stravné poukážky 965,70 s DPH 12013 27.08.2015 EDENRED SLOVAKIA s.r.o. ŠZŠ - SA Jelka PaedDr. Marta Habánová riaditeľka školy 28.08.2015
Faktúra 7506821647 faktúra za služby mobilnej siete 44,50 s DPH 08.08.2015 Slovak Telekom a.s. ŠZŠ - SA Jelka PaedDr. Marta Habánová riaditeľka školy 10.08.2015
Faktúra 1776290363 faktúra za služby pevnej siete 56,59 s DPH 02.08.2015 Slovak Telekom a.s. ŠZŠ - SA Jelka PaedDr. Marta Habánová riaditeľka školy 03.08.2015
Faktúra 2152205648 školské tlačivá s DPH 24.07.2015 ŠEVT a.s. ŠZŠ - SA Jelka PaedDr. Marta Habánová riaditeľka školy 27.07.2015
Faktúra 1152206015 školské tlačivá 141,22 s DPH 16.07.2015 ŠEVT a.s. ŠZŠ - SA Jelka PaedDr. Marta Habánová riaditeľka školy 17.07.2015
Faktúra 7505844691 faktúra za služby mobilnej siete 44,50 s DPH 08.07.2015 Slovak Telekom a.s. ŠZŠ - SA Jelka PaedDr. Marta Habánová riaditeľka školy 10.07.2015
Faktúra 84103599 predplatné periodika PORADCA 2016 29,40 s DPH 06.07.2015 Poradca s.r.o. ŠZŠ - SA Jelka PaedDr. Marta Habánová riaditeľka školy 07.07.2015
Faktúra 7775337094 faktúra za služby pevnej siete 56,59 s DPH 03.07.2015 Slovak Telekom a.s. ŠZŠ - SA Jelka PaedDr. Marta Habánová riaditeľka školy 06.07.2015
Faktúra 010539. toner do tlačiarne 12,90 s DPH 02.07.2015 Jaroslav Adamec -Phobosstudio ŠZŠ - SA Jelka PaedDr. Marta Habánová riaditeľka školy 03.07.2015
Objednávka 20 toner do tlačiarne s DPH 01.07.2015 Jaroslav Adamec -Phobosstudio ŠZŠ - SA Jelka PaedDr. Marta Habánová riaditeľka školy 03.07.2015
Faktúra 20-2015 prenájom nebytových priestorov II.Q 2015 2 598,87 s DPH 01.07.2015 Obec Jelka, Obecný úrad Jelka ŠZŠ - SA Jelka PaedDr. Marta Habánová riaditeľka školy 03.07.2015
Faktúra 15027 Predplatné Pán Učiteľ 2015-2016 24,00 s DPH 25.06.2015 Musica Liturgica s.r.o. ŠZŠ - SA Jelka 26.06.2015
Objednávka 19 Mokrosystém Philips MCM1150 s DPH 17.06.2015 ELEKTROSPED a.s. ŠZŠ - SA Jelka PaedDr. Marta Habánová riaditeľka školy 18.06.2015
zobrazené záznamy: 221-240/640